2021年3月26日,弘旭公司在機關一樓會議室召開了弘旭公司內部審計室成立暨內部審計工作啟動會,公司領導及各單位、部門負責人參加了本次會議。
會上,首先由公司綜合部部長張祺宣讀了弘旭公司為進一步加強企業內部審計工作,推動實現國有企業和國有資本審計監督全覆蓋,決定成立內部審計室的文件。隨后,弘旭公司黨委副書記、紀委書記、工會主席代杰在會上對內部審計室的工作職能進行了明確,要求內部審計室要認真貫徹落實國家《公司法》、《審計法》及安全環保等法律、法規,嚴格執行上級主管部門、瀘天化集團公司、股份公司及弘旭公司的各項管理制度按照工作職能切實履職,保障公司合法、合規經營。
內部審計室組成人員代表也在會上做了表態發言,表示雖然現階段公司內部審計工作還是剛起步,但是在公司領導對審計工作的重視和全面的支持下,審計人員充滿信心,從最簡單的合規性審計等小項目做起,通過不斷學習和積累經驗,提高工作能力,一定為保障公司的生產經營工作盡職、盡力。
公司總經理王嘉也在會上對內部審計工作提出要求:一是各單位要高度重視,認識到內部審計工作對企業經營發展的重要性,全力配合,確保內部審計在經營管理工作中的全覆蓋;二是審計人員要加強學習,不斷提高,滿足內部審計工作要求,在開展工作中要結合外審提出的意見,逐步規范化工作流程;三是對于內部審計中發現的問題要正確面對,根據國家法律、法規和上級單位制度及時制定可行的整改方法并抓好落實,形成閉環管理,切實讓內部審計工作提高企業內部管理水平。
最后,公司單位書記熊輝進行了總結發言并對公司的內部審計工作進行了指導,他表示:公司各級首先要明確內部審計作為現代企業內部管理中的組成部分,是從審計專業出發,以國家法律、法規為準繩,規范企業經營行為的重要一環,是對各項內部管理工作指正糾偏、預防發生更大問題的必要手段。為了企業的合法合規、發展,進一步提高生產經營工作的流程流暢,各單位和部門都要充分了解審計、配合審計、利用審計,通過內部審計不斷提高自身管理水平,為公司開展好各項工作保駕護航,在公司“十四五”的開局之年,以內部審計為強化內部管理的抓手之一,做好起步沖刺、開局決戰的奮斗起步。(文:夏恒 圖:張祺)